来源:新浪财经-鹰眼工作室
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月8日,英威腾发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为43.22亿元,同比下降5.84%;归母净利润为2.87亿元,同比下降22.81%;扣非归母净利润为2.6亿元,同比下降16.82%;基本每股收益0.3602元/股。
公司自2009年12月上市以来,已经现金分红12次,累计已实施现金分红为5.21亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对英威腾2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为43.22亿元,同比下降5.84%;净利润为2.12亿元,同比下降35.34%;经营活动净现金流为4.15亿元,同比下降31.77%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入增速持续下降。近三期年报,营业收入同比变动分别为36.16%,12.03%,-5.84%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 40.97亿 | 45.9亿 | 43.22亿 |
营业收入增速 | 36.16% | 12.03% | -5.84% |
• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为50.81%,35.06%,-22.81%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
归母净利润(元) | 2.75亿 | 3.71亿 | 2.87亿 |
归母净利润增速 | 50.81% | 35.06% | -22.81% |
• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为90.62%,22.42%,-16.82%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
扣非归母利润(元) | 2.55亿 | 3.12亿 | 2.6亿 |
扣非归母利润增速 | 90.62% | 22.42% | -16.82% |
• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为2.6亿元、3.3亿元、2.1亿元,同比变动分别为63.28%、26.03%、-35.34%,净利润较为波动。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净利润(元) | 2.6亿 | 3.28亿 | 2.12亿 |
净利润增速 | 63.28% | 26.03% | -35.34% |
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-5.84%,税金及附加同比变动26.58%,营业收入与税金及附加变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 40.97亿 | 45.9亿 | 43.22亿 |
营业收入增速 | 36.16% | 12.03% | -5.84% |
税金及附加增速 | 35.95% | 23.3% | 26.58% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为30.23%,同比增长0.81%;净利率为4.91%,同比下降31.33%;净资产收益率(加权)为10.18%,同比下降31.45%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为4.91%,同比大幅下降31.33%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售净利率 | 6.36% | 7.15% | 4.91% |
销售净利率增速 | 19.91% | 12.49% | -31.33% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为10.18%,同比大幅下降31.45%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | 13.1% | 14.85% | 10.18% |
净资产收益率增速 | 30.48% | 13.36% | -31.45% |
从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:
• 少数股东损益为负,归母净利润为正。报告期内,少数股东损益为-0.7亿元,归母净利润为2.9亿元。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
少数股东损益(元) | -1456.96万 | -4320.34万 | -7447.15万 |
归母净利润(元) | 2.75亿 | 3.71亿 | 2.87亿 |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为45.2%,同比下降5.81%;流动比率为1.97,速动比率为1.63;总债务为6.66亿元,其中短期债务为3.76亿元,短期债务占总债务比为56.48%。
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为0.6亿元,较期初变动率为59.39%。
项目 | 20231231 |
期初其他应付款(元) | 3618.77万 |
本期其他应付款(元) | 5768.04万 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为4.06,同比下降5.68%;存货周转率为4.45,同比增长8.52%;总资产周转率为0.82,同比下降9.66%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为4.76,4.31,4.06,应收账款周转能力趋弱。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
应收账款周转率(次) | 4.76 | 4.31 | 4.06 |
应收账款周转率增速 | -2.76% | -9.5% | -5.68% |
从长期性资产看,需要重点关注:
• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.98,0.91,0.82,总资产周转能力趋弱。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
总资产周转率(次) | 0.98 | 0.91 | 0.82 |
总资产周转率增速 | 2.85% | -7.01% | -9.66% |
• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为4.94、4.77、4.41,持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 40.97亿 | 45.9亿 | 43.22亿 |
固定资产(元) | 8.29亿 | 9.63亿 | 9.81亿 |
营业收入/固定资产原值 | 4.94 | 4.77 | 4.41 |
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为2.5亿元,较期初增长1191.92%。
项目 | 20231231 |
期初在建工程(元) | 1921.86万 |
本期在建工程(元) | 2.48亿 |
• 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内,长期待摊费用为0.2亿元,较期初增长99.74%。
项目 | 20231231 |
期初长期待摊费用(元) | 1250.07万 |
本期长期待摊费用(元) | 2496.84万 |
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